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財鑫集團下屬子公司主要負責人經(jīng)濟責任審計進(jìn)點(diǎn)工作會(huì )議召開(kāi)

作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2023/06/12 點(diǎn)擊數: 【字體:

6月9日上午,財鑫集團內審法務(wù)部召開(kāi)經(jīng)濟責任審計進(jìn)點(diǎn)工作會(huì )議,對下屬子公司常德財科融資擔保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)財科擔保公司)董事長(cháng)李敏同志任期經(jīng)濟責任審計工作進(jìn)行安排部署,內審法務(wù)部負責人、財科擔保公司經(jīng)營(yíng)班子和部分員工以及審計組參加會(huì )議。

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會(huì )上,審計組組長(cháng)李金華宣讀《審計實(shí)施方案》,強調此次審計的目的是發(fā)現問(wèn)題、補齊短板、完善制度、規范經(jīng)營(yíng)管理、為領(lǐng)導提供決策依據,大家要正確認識內部審計的性質(zhì)和目的。同時(shí),要求審計工作人員要嚴守四嚴禁工作要求和八不準工作紀律,認真扎實(shí)做好本次審計工作,并接受被審計單位的監督。

李敏同志代表財科擔保公司就審計工作進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。一是要以嚴肅認真的態(tài)度,高度重視此次經(jīng)濟責任審計。二是要以?xún)?yōu)質(zhì)高效的態(tài)度,配合審計組的工作。三是要端正思想、統一認識,做好整改工作。

審計組在會(huì )上向所有參會(huì )的業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理助理分發(fā)了對李敏同志任職期間履職盡責情況及此次審計的有關(guān)事項調查問(wèn)卷,全面摸底財科經(jīng)營(yíng)管理情況,持續推進(jìn)后續審計工作。

財鑫集團內審法務(wù)部將以本次內部審計進(jìn)點(diǎn)會(huì )議為起點(diǎn),踐行研究型審計方式,大膽創(chuàng )新,通過(guò)將研究型審計理念貫穿于審計隊伍建設、審計項目管理、審計監督整改等各項審計工作始終,通過(guò)研究被審計單位特點(diǎn)、量身定制審計方案、審計發(fā)現問(wèn)題、多部門(mén)集體研討整改方案和審計整改動(dòng)態(tài)追蹤方式,找出被審計單位的管理痛點(diǎn)和堵點(diǎn),提升被審計單位精細化管理水平,真正把審計工作成果轉化為財鑫集團工作高質(zhì)量發(fā)展的強大動(dòng)力。

 

 

(信息來(lái)源:集團內審法務(wù)部)


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