市審計局總審計師詹衛紅一行蒞臨財鑫集團調研督導內部審計工作
7月19日,市審計局總審計師詹衛紅及內審指導科一行4人蒞臨財鑫集團調研督導內部審計工作。集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理尹翔,黨委委員、工會(huì )主席王梅珍以及內審法務(wù)部負責人參加調研座談會(huì )。
會(huì )議聽(tīng)取了關(guān)于集團內部審計工作開(kāi)展情況的匯報,內審法務(wù)部負責人詳細介紹了部門(mén)職能職責、架構編制、人員配備、全年工作重點(diǎn)、審計問(wèn)題整改落實(shí)、建立健全內部審計制度建設以及審計工作中存在的問(wèn)題等情況。集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理尹翔就集團的發(fā)展歷程、經(jīng)營(yíng)現狀及未來(lái)發(fā)展戰略與調研督導組成員進(jìn)行了深入交流。
調研督導組對集團的內部審計工作給予了充分肯定,強調了內部審計工作的重要性,并指出財鑫集團要緊緊圍繞上級部門(mén)有關(guān)要求,統籌制定內部審計年度計劃,加強對審計人員的培訓,加強審計成果轉化運用,加強內部審計工作交流,充分發(fā)揮內部審計在提升管理、防范風(fēng)險等方面中的積極作用。
下一步,財鑫集團將繼續深入落實(shí)市審計局及上級有關(guān)要求,進(jìn)一步完善內部審計監督體系,加大審計監督工作成果轉化力度,不斷提升監督與服務(wù)效能,為集團的平穩運行和高質(zhì)量發(fā)展持續貢獻審計價(jià)值。
(信息來(lái)源:內審法務(wù)部)
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