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鄢輝霞一行專(zhuān)題調研我公司審計工作

作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2021/09/29 點(diǎn)擊數: 【字體:

9月29日下午,市審計局黨組成員鄢輝霞一行蒞臨財鑫金控集團指導工作,并在財富中心23樓黨委會(huì )議室就財鑫金控集團內部審計工作和內部控制制度建設情況召開(kāi)座談會(huì ),集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理尹翔,集團副總經(jīng)理劉毅參加座談。

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會(huì )上,財鑫集團就內部審計工作、內部控制制度建設情況和工程審計相關(guān)情況進(jìn)行了匯報。

鄢輝霞認真聽(tīng)取了財鑫金控集團近期工作開(kāi)展情況匯報,詢(xún)問(wèn)了解審計項目重點(diǎn)審查內容及目前工作推進(jìn)過(guò)程中存在的困難,就下一步審計工作提出要求:一是要充分認識開(kāi)展內部審計工作的重要意義,強化審計工作紀律、協(xié)調保障、溝通協(xié)作等工作。二是要進(jìn)一步加強專(zhuān)業(yè)學(xué)習。通過(guò)加強審計人員跟班學(xué)習提升審計能力,保障內部規章制度的合法合規、有效運行。三是要創(chuàng )新開(kāi)展新審計模式。要跳出單一的財務(wù)收支內部審計模式,嘗試開(kāi)展經(jīng)濟責任審計,切實(shí)將內部審計監督貫徹在財鑫集團建設的全過(guò)程,拓展內部審計監督的深度和廣度,推進(jìn)審計全覆蓋,守好穩健經(jīng)營(yíng)“警戒線(xiàn)”。

 


(信息來(lái)源:集團辦公室、內審法務(wù)部)


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