財鑫金控集團召開(kāi)審計整改落實(shí)情況專(zhuān)題調度會(huì )
3月14日下午,集團公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理尹翔同志主持召開(kāi)財鑫金控集團審計整改落實(shí)情況專(zhuān)題調度會(huì ),集團紀委書(shū)記、監察專(zhuān)員辛龍,副總經(jīng)理劉毅,工會(huì )主席王梅珍和相關(guān)部室負責人參加會(huì )議。
會(huì )上,相關(guān)部室負責人對審計整改落實(shí)情況逐一發(fā)表意見(jiàn),就審計情況進(jìn)行分析,并表示嚴格按照審計發(fā)現的情況整改落實(shí)。
辛龍同志就各部門(mén)需整改落實(shí)的事項進(jìn)行了具體分析總結,對在整改落實(shí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題發(fā)表建議,并提出由內審法務(wù)部、紀檢監察室對整改事項進(jìn)行總體把關(guān),務(wù)必于3月17日前全部整改落實(shí)到位。
尹翔同志強調,針對審計整改相關(guān)情況,相關(guān)部室責任人一定要嚴肅認真對待,一是要提高認識抓整改,仔細剖析審計問(wèn)題,經(jīng)濟責任審計是加強領(lǐng)導干部監督管理、促進(jìn)領(lǐng)導干部勤政廉潔、從源頭預防和治理腐敗的專(zhuān)項舉措,清楚認識審計中問(wèn)題的嚴重性,時(shí)刻反思自己;二是要突出重點(diǎn)抓整改,加強組織領(lǐng)導、明確整改目標、認真做好剖析、落實(shí)整改措施、內審法務(wù)部對各部門(mén)的整改要加強督責,對假整改、應付了事的部門(mén)要進(jìn)行通報追責;三是要舉一反三抓整改,堵塞漏洞、完善機制;四是要完善管理制度、強化教育培訓、加強懲處力度。
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